浅议中小型水力发电企业内部控制审计
浅议中小型水力发电企业内部控制审计【摘要】:正企业内部控制审计,是内部审计部门对企业自身所构建的内部控制体系有效性的检查和评价活动。其目的是确保内部控制制度能持续有效运行,提高经营
【关键词】: 内部控制审计;内部审计部门;审计工作实践;内控制度建设;内部审计监督;内审机构;内审人员;发展战略;职责权限;水能资源;
【分类号】:F426.61;F239.45
【正文快照】:
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企业内部控制审计初探 王志勇
进一步搞好企业内部控制审计的几点意见 曾晶
信息新技术条件下构建内部控制审计的方法及策略 柏海芳
对内部控制审计若干方法的探讨 何畏
企业如何加强内部控制审计制度 赵红霞
内部控制审计若干问题 黄明郁;
内部控制与内部控制审计 闫秀英;
对企业内部控制审计若干问题的思考 张先吉;
加强内部控制审计提高企业抗风险能力
美国财务呈报内部控制审计准则的发展与影响 吴猛;
内部控制审计运行制度体系、监管体系建设研究 王翠琳;苏健;
自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究 张国清;
浅谈内部控制审计的重要性 陈姗姗;
企业集团财务公司内部控制审计典型案例分析 王欣健;
关于商业银行内部控制审计报告及报送的思考 中国建设银行西安审计分部课题组;
内部控制审计的主要内容、方法及作用 中国石化审计局南京分局课题组;向谷峰;贺永红;陆征;江玉均;高军喜;闻佳凤;
企业内部控制审计实务研究 中石化江苏油田勘探局江苏油田课题组;
内部控制审计:国际动态与中国展望 刘晓嫱;袁秋云;
内部控制审计报告方式的理论分析 谢少敏;
内部控制审计的实施探讨 薛清艳;
企业如何进行销售业务内部控制审计? 李三喜 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理
企业如何进行销售业务内部控制审计? 李三喜 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理
企业如何进行全面预算内部控制审计? 李三喜
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企业内部控制审计指引
实施内控审计:上市公司与事务所的双赢 本报记者 郝新华 鱼招波
企业内部控制审计指引实施意见解读 石佳
从五方面入手,加强基层央行内部控制审计 姜爱玉 中国人民银行尤溪县支行
从“乌龙指”事件看信息系统内部控制审计 李晓亮 审计署驻武汉特派办
如何进行采购业务内部控制审计? 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜
企业内部控制审计研究 谢晓燕
基于我国上市公司年报的内部控制审计问题研究 普秀玲
我国内部控制审计实施环境建设研究 苏健
美国财务呈报内部控制审计的发展及其启示 李荣
企业内部控制审计研究 尹剑
内部控制审计问题研究 金灵
上市公司内部控制审计制度研究 邓美洁
对《企业内部控制审计指引》的分析及其改进研究 杨婉斯
企业内部控制审计研究 张海霞
终极控制权下的内部控制审计与会计信息质量 张卓
华能甘肃公司内部控制审计改进研究 张涛
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